Skip navigation
Home
Browse
Communities
& Collections
Browse Items by:
Issue Date
Author
Title
Subject
Sign on to:
My Account
Receive email
updates
Edit Profile
CMU Intellectual Repository
Search
Search:
All of CMUIR
Graduate School (Theses/IS)
Humanities and Social Sciences
BA: Independent Study (IS)
for
Current filters:
Title
Author
Subject
Date Issued
Equals
Contains
ID
Not Equals
Not Contains
Not ID
Title
Author
Subject
Date Issued
Equals
Contains
ID
Not Equals
Not Contains
Not ID
Title
Author
Subject
Date Issued
Equals
Contains
ID
Not Equals
Not Contains
Not ID
Title
Author
Subject
Date Issued
Equals
Contains
ID
Not Equals
Not Contains
Not ID
Start a new search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Title
Author
Subject
Date Issued
Equals
Contains
ID
Not Equals
Not Contains
Not ID
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.034 seconds).
previous
1
next
Item hits:
Issue Date
Title
Author(s)
2554
แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Guidelines for improving internal audit process of Rajamangala University of Technology Lanna / กรรณิการ์ ปัญญาดี
กรรณิการ์ ปัญญาดี
2554
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Practice guidelines for internal financial and accounting controls of subdistrict organization administrations in Chiang Mai Province / อรวรรณ ค้ากระโทก
อรวรรณ ค้ากระโทก
2554
ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามมาตรา 404 ของกฎหมายซาเบนส์ ออกซ์เลย์ กับคุณภาพรายงานทางการเงิน = Opinions of auditors towards relationship between effectiveness of internal controls in Accordance with Section 404 of Sarbances Oxley Act and quality of financial reports / จุฬาลักษณ์ ฟองมูล
จุฬาลักษณ์ ฟองมูล
2554
ปัญหาด้านการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Accounting and internal control problems of Chom Thong District's Village and urban community funds / ธิดาพร อินชุม
ธิดาพร อินชุม
2554
แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในทางการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ภาคการเกษตรของพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 = Guidelines for improving internal accounting and financial control for agricultural sector cooperatives within Cooperative Auditing Office Region 6 / อัญชลี ตติยนันตกุล
อัญชลี ตติยนันตกุล
2554
ความคิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Opinions of accounting and finance officers towards internal control system of office of the Higher Education Commission, Chiang Mai Province / เวสารัส ไลศิริพันธุ์
เวสารัส ไลศิริพันธุ์
2554
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางระบบ และประเมินผลการควบคุมภายในของบุคคลากรส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding of personnel at Chiang Mai provincial government offices on internal control system setting and evaluation / นริศรา แก้วแสนเมือง
นริศรา แก้วแสนเมือง
Discover
Author
1
กรรณิการ์ ปัญญาดี
1
จุฬาลักษณ์ ฟองมูล
1
ธิดาพร อินชุม
1
นริศรา แก้วแสนเมือง
1
อรวรรณ ค้ากระโทก
1
อัญชลี ตติยนันตกุล
1
เวสารัส ไลศิริพันธุ์
Subject
3
การตรวจสอบภายใน
2
การบัญชี
2
การเงิน
1
กองทุนหมู่บ้าน -- เชียงใหม่. อำเภ...
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
1
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การเงิน
1
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่